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审计局介绍

来源于: 发布时间:2010-12-16 00:00 发布人:

一、主要职能

(一)按照国家和审计署、省审计厅以及市审计局的有关审计法规和工作方针、政策,制订全县审计规章制度和实施办法;根据上级审计机关的要求制定审计的中长期发展规划,组织实施审计项目计划,对某些行业和专项资金的审计。

(二)向县人民政府、市审计局报告或向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观管理的措施和建议。

(三)根据《中华人民共和国审计法》及其他法律规定,直接进行下列审计监督:

1、县本级预算执行情况和其他财政收支。

2、县本级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支。

3、乡镇级人民政府财政决算和其他财政财务收支。

4、国家投资建设项目预算的执行情况和决算。

5、国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益状况。

6、县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、资金财务收支。

7、国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支。

8、对县级行政、事业、国有企业领导干部进行任期经济责任(离任)审计。

9、县委、县政府安排的重要审计事项。

(四)向县人民政府提交县本级预算执行情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会作本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观管理措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(六)对内部审计的业务指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量。

(七)组织或参加审计领域的对外交流活动。

(八) 承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、内设机构 :办公室,经济责任审计股,财政、金融、外资审计股,行政事业、农业与资源环保审计股,经贸、固定资产投资审计股。

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